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广安中心开展内部稽核审计暨业务规范交流

发表时间: 2019-08-08  来源:   编辑: 管理员

按照《广安市住房公积金管理中心稽核审计暂行办法》规定,结合《广安市住房公积金管理中心关于2018年下半年至2019年一季度住房公积金内部审计情况的通报》(广市金管〔201917号)整改要求,为进一步强化内控和监督机制,广安中心于88日对2019年二季度邻水管理部及岳池管理部归集、提取、贷款进行稽核审计,抽查整改情况。针对审计过程中发现的问题整改情况逐条检查。主要为归集管理中是否及时将住房公积金核算至个人账户,缴存报表签章是否齐全;提取管理中个别提取资料欠缺部分是否补充完整;贷款工作中抵押物及楼盘项目的纸质文档资料整理情况;档案装订管理规范情况;网络是否存在安全隐患。为促进业务流程的优化与操作规范,提高公积金运行效率,同步在各管理部开展业务规范交流,相互借鉴,取长补短。

(计划财务科)

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